教えて!しごとの先生
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至急お願いします。簿記の問題です。 次の各取引について仕訳しなさい。なお、当社は月次決算を行っており、毎月末に減価償却…

至急お願いします。簿記の問題です。 次の各取引について仕訳しなさい。なお、当社は月次決算を行っており、毎月末に減価償却を行う。(1) 備品(耐用年数5年、残存価額ゼロ)¥350,000を購入し、代金は後日支払うこととした。設置のための手数料¥10,000は現金で支払った。 (2) 月末になり、上記の資産について、1ヶ月分の減価償却費を月割で計上した。なお、減価償却は定額法で行い、間接法で記帳する。 (3) 上記の資産について、未払の代金を小切手を振り出して支払った。

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    ⑴ 備品 360,000 / 未払金 350,000 現金 10,000 ⑵ 減価償却費 / 備品減価償却累計額 6,000 6,000 ⑶ 未払金 350,000 / 当座預金 350,000 ですかね?

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